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县区审计动态2021年第34期

来源:日期:2021-10-15

临泽县人大常委会听取并审议2020年度县级预算执行和其他财政收支审计工作报告

近日,临泽县十八届人大常委会第四十二次会议听取并审议了《关于2020年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。

受临泽县政府委托,临泽县审计局局长陈文杰向人大常委会作报告,主要汇报了审计工作部署推进、审计查处问题整改等情况。会议审议认为,县审计部门依法履行监督职能,对2020年级预算执行及其他财政收支情况进行了认真审计,为加强预算管理、维护财经秩序、强化预算监督发挥了积极作用,会议审议通过了该报告,并对推进审计整改落实、加强审计结果应用提出四点意见:

一是认真督促做好审计查处问题整改工作。强化被审计单位责任,实行清单管理,列出整改计划督促限期整改,加强部门单位之间协作配合,及时跟踪掌握审计移送问题查处情况。

二是加大绩效审计工作力度。采取多种方式开展绩效审计,扩大绩效审计范围,将绩效审计贯穿于财政预算执行、财务收支、经济责任等审计中,着重揭示被审计单位在绩效方面存在问题,深入分析并提出审计建议,促使被审计单位提高资金使用效益。

三是加强审计结果运用。坚持以审促管,认真分析问题形成原因,督促被审计单位整章建制,从制度上堵塞漏洞,从源头上加强管理,有效预防各类问题发生。

四是强化债务管控,着力防范化解地方政府债务风险。健全完善债务规模控制和风险预警机制,加强对政府性举债项目必要性、可行性及融资规模、偿债来源论证,有效防范债务风险。(临泽县审计局?冯思达)


临泽县审计局深化政府投资审计“三个转变”落实注入新动力

今年以来,临泽县审计局深入贯彻落实政府投资审计“三个转变”要求,促进投资审计更加规范。对照省、市审计机关关于规范投资审计工作精神,对政府投资项目审计中相关事项进行了再规范。认真排查政府投资审计中的越位和缺位问题,进一步更新观念、创新思路,从项目计划、审前调查、制订方案、项目实施、问题整改全过程落实“三个转变”;要加强对聘请专业技术人员和中介机构的监督管理,强化审计过程质量管控和廉政风险防控;不折不扣做好审计工作“后半篇文章”,强化审计发现问题整改主体责任落实和监督指导工作,确保问题整改落实到位;高度重视项目档案资料的搜集、移交、整理、组卷、归档、管理等工作,确保政府投资审计项目经得起历史和实践的检验;对标对表结合实际组织深入开展研讨,为深化政府投资审计“三个转变”落实注入新动力、取得新成效。(临泽县审计局?卞志远)


2020年欧洲杯投注审计局对南华镇党委政府原主要领导开展离任审计

按照中共2020年欧洲杯投注委审计委员会2021年度工作部署,近日,2020年欧洲杯投注审计局对南华镇党委原书记柴宗龙、镇政府原镇长刘发智任职期间经济责任履行情况进行离任审计。高台县审计局派出审计组入驻2020年欧洲杯投注南华镇人民政府开展现场审计重点对南华镇自2016年1月至2020年9月期间重大经济事项决策、执行和效果情况,内控制度建设执行情况,财政财务收支管理情况,基建项目管理情况,专项资金管理情况,国有资产管理和政府采购情况情况,领导干部廉洁从政情况进行审计,揭示存在的主要问题,积极提出审计建议,促进权力规范运行。(2020年欧洲杯投注审计局干部?郑维玲


欧洲冠军联赛县审计局积极指导内部审计工作更好发挥常态化“经济体检”作用

今年以来,欧洲冠军联赛县审计局积极采取措施加快内部审计工作适应新形势,充分发挥内部审计常态化“经济体检”作用,为县域经济的高质量发展保驾护航。

一是加强组织领导,靠实工作责任。欧洲冠军联赛县审计局高度重视内部审计工作,成立专门内部审计工作领导小组,指派专人负责内审工作,加强对内部审计工作的指导和监督,定期举办培训班对内部审计机构和审计人员进行集中业务培训和优秀成果交流研讨,并对先进单位的典型做法给予通报表彰,持续推动内部审计工作再上新台阶。

二是加强内部审计的业务指导。指导内部审计机构按照《审计署关于内部审计工作的规定》要求,科学合理地安排审计工作计划,深入开展财政财务收支、经济责任履行、内部控制和风险管理情况等方面的审计工作,推动单位权力规范运行,促进反腐倡廉,提高单位综合管理水平,实现加强内部风险防控的目标。

三是加强队伍建设,提升内审人员业务水平。加强内审人员的思想政治建设,提高内审意识,树立内审人员的权威和积极性。同时,优化审计人才队伍,通过多种形式选拔综合素质高、专业能力强的人员从事内审工作,健全良性竞争考核机制和竞争激励机制,充分激发内部审计工作团队的生命力。

四是改进技能方法,提升内部审计工作质量和效率。严格内部审计质量管理,坚持 “三级复核”审计事项制度,由内部审计人员、审计组长和内部审计机构负责人分别对审计事项进行复核,共同把好内部审计质量关。坚持审计组集体研究决定审计报告,确保审计发现的问题准确定性,审计建议切实可行、易于操作。鼓励使用计算机进行辅助审计,对被审计单位会计数据进行快速比较和分析,节约审计资源,提高审计效率。

五是充分利用内部审计成果,激发内部审计动能。加强对审计监督范围内单位内部审计工作的监督。欧洲冠军联赛县审计局不断建立健全内部审计统计调查和项目备案机制,加强内部审计成果的使用,对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映,从而促进领导干部重视和加强内部审计工作,提高被审计单位从源头上防范风险的能力。同时将内部审计工作的质量和效益纳入被审计单位领导干部经济责任审计评价范围,从而促进被审计单位内部审计的有效运行。(欧洲冠军联赛县审计局?甘雪梅


肃南县审计局积极开展法治学习

近日,肃南县审计局组织干部职工开展法治教育在线学习。本次学习涉及《习近平法治思想》《行政处罚法》《行政诉讼法》《行政复议法》《自由裁量及其控制》等法律法规的内容。通过本次学习,有效地提高了本审计人员的执法水平,促使审计执法活动进一步程序化、规范化、科学化,提高了审计工作效率和工作质量,进一步增强了审计人员依法行政的意识,为依法审计、文明审计奠定了坚实基础。(肃南县审计局?展东娴

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