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2020年欧洲杯投注信访局2021年部门预算说明

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620700035/2021-00017
文号
关键词
发布机构
市信访局
公开形式
责任部门
生成日期
2021-05-17 16:32:42
是否有效

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2020年欧洲杯投注信访局2021年部门预算说明

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一、部门职责

根据2020年欧洲杯投注人民政府办公室《关于印发2020年欧洲杯投注信访局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(张政办发[2010]285号),市信访局主要职责:
???1)负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信来电。
???2)接待到市委、市政府机关的群众来访,维护来访秩序。  

3负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议,为市委、市政府和领导决策当好参谋。 

4)承办国家信访局、省信访局和上级有关部门向市委、市政府交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况。
???5)负责向县区、市直部门和单位交办、转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况;协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调我市赴省进京非接待场所相关人员劝返接领工作。

6)协调、检查、指导全市信访工作,推动中央和省市关于信访工作决策部署的贯彻落实;拟定有关信访工作制度、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。
???7)组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。
???8)承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联会议决定的事项。

9)承担市政府信访事项复查复核委员会办公室工作,协调组织对决定受理的信访事项进行复查或复核。

10)总结推广各县区、市直各部门信访工作经验;负责全市信访宣传和信息发布工作。

11)组织全市信访干部教育培训。

12)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

市信访局为市委工作机关,行政编制12名,设局长1名,副局长3名,信访督查专员1名,科级职数6名。内设4个科室,分别是办公室、办信科、来访接待科、督查科。保留下属参公事业单位市人民群众来访接待办公室参公事业编制4名、科级职数3名。市信访局(含下属参公事业单位)共有16人,其中公务员12人,参公人员4人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2021年收入预算248.82万元,比2020年减少11.27万元,减少4.33%,主要原因预算时人员减少其中:一般公共预算财政拨款收入248.82万元。

(二)支出预算情况

2021支出预算248.82万元,比2020年减少18.75 万元,减少4.33%,主要原因是预算时人员减少。其中:财政拨款安排的支出248.82万元。包括:

1.一般公共服务支出215.16万元,较2020年减少12.35万元;???

2.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)21.33万元,较2020年减少1.45万元

3.卫生健康支出12.33万元,较2020年增加2.53万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出248.82万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出248.82万元,比2020年预算减少18.75万元, 减少4.33%,减少的主要原因是预算时人员减少。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费1.50万元?,2020持平。预计接待6批次,?50人次。

3.公务用车运行维护费0万元,较2020持平

4.培训费0.15万元,较2020持平

5.会议费0.30万元,较2020持平。

6.机关运行费34.84万元,2020减少1.64万元,减少4.50%。减少主要原因是预算时人员减少。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

2021年本部门无涉及非税收入。

3.政府采购情况

2021年政府采购预算总额2.1万元

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为338.03万元,其中:办公用房平1372方米;无车辆;单价20万元以上通用设备。

2021年拟采购固定资产0万元。

5.部门预算绩效评价情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1,涉及一般公共预算财政拨款248.82万元。其中:组织自评项目1个,涉及248.82万元,占部门预算安排总额的100%。

六、名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指政府办公用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :?反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2021年部门(单位)整体支出绩效目标表


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