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中共2020年欧洲杯投注委组织部2022年部门预算说明
一、部门职责
2020年欧洲杯投注委组织部主要负责全市党的组织建设、公务员管理、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。主要职责是:
1.负责全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,执行中央、省委、市委关于组织工作的路线、方针、政策和各项决策部署,研究制定全市组织工作的政策、规划和制度;定期向市委和省委组织部报告工作。
2.负责全市党的组织建设,研究提出加强党的组织建设、规范党内生活的意见建议和制度措施;指导抓好企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区等各领域基层党组织建设,加强新兴领域党建工作,研究提出组织设置、隶属关系、活动内容、工作方式等方面的意见和建议。
3.负责全市党员队伍建设,协调、规划、指导党员教育管理服务工作,牵头开展党内集中学习教育,指导做好发展党员、党员管理、党费管理、党内统计等工作,运用现代信息技术开展党员教育管理。
4.负责市党代表的联络和服务工作;配合省委组织部做好市委、市人大、市政府、市政协换届有关人事工作,负责组织换届选举工作;负责市党代会的组织筹备工作;负责县区党委、人大、政府、政协换届人事安排及换届选举的指导;负责乡镇党委换届的安排部署及宏观指导。
5.负责市管领导班子和干部队伍建设,研究、规划、指导政治思想建设、干部人事制度改革等工作;负责市管领导班子和领导干部的考核考察,对领导班子调整、配备和领导干部任免、待遇、退休等提出意见和建议;宏观指导全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作;统筹做好女干部、少数民族干部和党外干部工作。
6.负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查,指导县区和市直部门单位开展干部教育培训;指导全市干部教育培训基地建设和师资队伍建设等。
7.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对县区委、市直部门单位党组(党委)干部选拔任用工作以及有关法规贯彻执行情况进行监督。
8.负责承办市管干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜,负责党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联及群团组织等参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。
9.负责统一管理公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,组织实施《公务员法》及其配套法规,指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。
10.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调,贯彻落实市委、市政府人才事业发展决策部署,研究制定全市人才发展规划,统筹协调成员单位抓好各类人才队伍建设等;协调指导市人才培训中心工作;统筹做好高层次人才引进工作,协助做好市委联系服务专家等工作。
11.负责全市退(离)休干部工作的宏观管理,指导全市老干部工作。
12.负责开展新时代党的组织工作和党建理论的综合研究。
13.承担省委组织部和市委交办的其他工作。
二、机构设置情况
张掖市委组织部是张掖市委工作机关,正县级建制,核定机关行政编制25名,机关工勤编制2名,参照公务员法管理事业编制17名,事业编制6名。内设办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、干部教育科、干部监督科、人才工作科、公务员科、干部考核科10个科室,下属中心3个(市党员教育中心、市干部档案信息中心、信息化中心),市委人才办内设综合协调科、人才服务科、信息宣传科3个科室。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2022年收入预算623.45万元,比2021年增加42.15万元,增长7%,主要原因是干部职工增加支出增加。其中:一般公共预算财政拨款收入623.45万元,政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算情况
2022支出预算623.45万元,比2021年增加42.15万元,增长7%,主要原因是干部职工增加支出增加。其中:财政拨款安排的支出623.45万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):
1、一般公共服务支出560.72万元;
2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)0.26万元;
3、卫生健康支出26.67万元;
4、住房保障支出(住房公积金)35.8万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出560.72万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出560.72万元,比2021年预算增加4.15万元, 增长7%,增长的主要原因是:干部职工增加支出增加。
(二)项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出根据财政项目预算批复确定。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1.?因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费6万元。较2021年无变化。预计接待40批次,300人次。
3.公务用车运行维护费0万元。公务用车辆保有量0辆。
4培训费4.4万元,较2021年无变化。
5.会议费4万元,较2021年无变化。
6.机关运行费77.45万元,较2021年增加1.41万元,增长1.8%。增加的主要原因干部职工增加支出增加。
六、其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算支出情况
2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。
2、非税收入情况
2021年本部门不涉及非税收入。
3、政府采购情况
2022年政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府采购服务预算5万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为995.03万元,其中:通用设备502.86万元,家具用具40.86万元,无形资产451.37万元。
5、部门预算绩效评价情况
2022年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款623.45万元。其中:组织自评项目1个,涉及623.45万元,占部门预算安排总额的100%。
六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表
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