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2020年欧洲杯投注委直属机关工委2021年度部门决算情况说明
索引号
620700015/2022-00007
文号
关键词
发布机构
市直机关工委
公开形式
责任部门
生成日期
2022-08-26 17:19:02
是否有效

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共2020年欧洲杯投注委直属机关工委是市委的工作部门,负责领导市直机关和省属驻张有关单位党的工作。主要职责:一是对市直机关(含事业单位及省属驻张单位,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。二是指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。三是指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度贯穿其中,深入推进反腐败斗争。四是配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。五是指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设,对党员特别是党员领导干部实施监督。对党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。六是指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员教育管理服务、发展党员和党费收缴管理等工作。督促各党组织按期换届,审批党组织选举产生的书记、副书记。做好党组织书记和党务干部轮训培训工作。七是指导市直机关各级党组织严格落实三会一课、组织生活会、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等制度,严肃机关党内政治生活。八是对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。九是指导市直机关党组织开展创先争优活动,做好先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的推荐或表彰工作。十是指导市直机关各级党组织定期分析研究机关干部职工思想状况,做好经常性思想政治工作,推进机关精神文明建设。十一是指导市直机关各级党组织主动作为,协助部门单位负责人加强机关作风建设,提升工作效能。十二是协同市纪委监委派出市直机关纪检监察工委做好市直机关党组织的纪律检查工作。十三是市协同有关部门指导市直机关党组织做好工会、共青团、妇联等群团组织工作和统一战线工作。十四是完成市委交办的其他工作

二、机构设置

市委直属机关工委下设:个科室:工委办公室、组织科、宣传科、党员教育服务中心。

第二部分2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计195.54万元,支出总计197.63万元。与2020年决算数相比,收入增加16.57万元,增幅9.25,支出增加17.78万元,增幅。主要原因是新进工作人员,公用经费、工资、支出增加9.88

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计195.54万元,其中:财政拨款收入195.54万元,占100%

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计197.63万元,其中:基本支出197.63万元,占100

本部门2021年度年末结转和结余,结转结余为0.00万元。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入195.54万元,较上年决算数增加16.57万元,增幅为9.25。主要原因是新进工作人员,公用经费、工资增加,支出增长。

本部门2021年度财政拨款支出196.72万元,较上年决算数增加18.61万元,增幅10.45。主要原因是新进工作人员,公用经费、工资增加,支出增长。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出153.96元,占78.26;社会保障与就业支出18.14万元,占9.22;卫生健康支出12.99万元,占6.61,住房保障支出11.63万元,占5.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出196.72万元。其中:人员经费175.20万元,较上年增加22.30元,主要原因是新进工作人员,公用经费、工资增加,在职干部工资晋升收入增加,社会保障缴费基数增长,奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费21.52万元,较上年增加1.72万元,主要原因业务工作增多,费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出196.72万元。其中:人员经费175.20万元

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.14万元,较上年增加0.12万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国(境)费用。公务车购置费0万元。

2021年度本部门公务车运行维护费0.00万元。

2021年度本部门公务接待费0.14万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门无因公出国(境),国内公务接待1批次。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出19.3万元,机关运行经费主要用于包括日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。机关运行经费较2020年减少1.66万元,与去年基本持平。

九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2.485万元,其中:政府采购货物支出2.485万元,主要用于采购办公用品。政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.00万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年1231日, 本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、政策性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十三、国有资产经营预算财政拨款支出情况说明

十四、预算绩效情况说明

2021年我单位绩效目标管理已经覆盖一般公共预算,按照下达的预算批复,强化资金使用。扩大绩效运行监控范围。对一般公共预算跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差。实施绩效自评。配合财政归口单位对本级项目开展绩效自评。加大绩效信息公开力度,将我单位预决算及项目资金进行公开,并严格按照采购手续使用项目资金,稳步推动绩效信息向社会公开。

第四部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:指单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(十)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. 2021年决算公开表.XLS

2.绩效评价自评报告.doc

3.绩效表.xlsx


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